Компьютер для бухгалтера - [68]

Шрифт
Интервал

1. Откройте журнал Счета-фактуры выданные и выберите документ Счет-фактура выданный.

2. Щелкните на кнопке Ввести на основании.

3. В открывшейся форме документа Запись книги продаж в полях со значениями сумм проставьте отрицательные значения.

4. Щелкните на кнопке ОК.

Формирование книги продаж

Оформление книги продаж выполняется аналогично оформлению книги покупок:

1. Откройте журнал Счета-фактуры выданные.

2. Щелкните в окне открытого журнала на кнопке Книга продаж. Откроется окно Книга продаж.

3. Установите период выведения отчета и щелкните на кнопке Сформировать.

Отчет можно открыть также командой меню Отчеты → Книга продаж.

Задание 4

1. Оформите поступление на склад № 1 воздушных шариков в количестве 100 шт. по цене 5 р. за штуку от ОАО «Праздник», договор поставки № 300 (команда Документы → Учет товаров → Поступление товаров).

2. Зарегистрируйте счет-фактуру (кнопка Ввод на основании в журнале операций).

3. Оформите продажу 50 шариков магазину «Радость», договор № 5 (команда Документы → Учет товаров, реализации → Отгрузка товаров, продукции).

Формирование записи в книге покупок

Данная операция должна выполняться не реже, чем 1 раз в месяц. Для оформления выберите Документы → Счета-фактуры → Формирование записи книги покупок. В нижней части окна щелкните на кнопке Заполнить. Программа сформирует записи по покупкам. После проведения документа будут сформированы проводки по предъявлению НДС к зачету.

Закрытие месяца

В конце каждого отчетного месяца бухгалтер должен закрыть счета, начислить амортизацию, сделать переоценку валюты. Эти действия выполняются из месяца в месяц и называются регламентными. Документы, которые можно использовать в программе для выполнения стандартных процедур по закрытию месяца, собраны в группе документов Регламентные.

При выполнении операций необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

Сначала выполняется переоценка валюты, затем начисляется амортизация, специальным документом оформляются остатки незавершенного производства. Затем открывается для оформления документ Закрытие месяца (Документы → Регламентные → Закрытие месяца) и в открывшемся окне указываются счета, которые будут закрываться. Обратите внимание на то, что дата документа – последнее число месяца. Сохраните и проведите документ.

Документ сформирует проводки по списанию счетов 20, 40, 26, 44, будет произведена корректировка средней стоимости списания материалов и товаров, начислен ЕСН (единый социальный налог) с фонда оплаты труда. По результатам работы будут также определены прибыли и убытки.

Глава 16 Получение итоговой информации

В данной главе рассматриваются способы формирования различных отчетных документов на основании операций и документов, внесенных в журнал операций.

• Управление бухгалтерскими итогами

• Отчеты

• Налоговый учет

• Пример работы в программе

Управление бухгалтерскими итогами

Перед формированием отчета уточните, рассчитаны ли в программе бухгалтерские итоги.

Бухгалтерские итоги в программе рассчитываются за квартал. Если расчет за квартал установлен, то итоговая информация может формироваться за любой предыдущий период времени до последнего дня установленного отчетного периода. Например, расчет итогов установлен до 31 марта (первый квартал). Следовательно, чтобы работать с 1 апреля и получать итоговую информацию, необходимо рассчитать итоги следующего, второго квартала.

...

Примечание

Если вы забыли произвести расчет итогов, то при формировании отчета на экран выдается сообщение: «За указанный период бухгалтерские итоги не рассчитаны». Это означает, что надо установить новый период расчета итогов.

Обычно расчет итогов устанавливается на квартал вперед. Это можно сделать в любой удобный для вас момент:

1. Выберите команду Операции → Управление бухгалтерскими итогами.

2. В открывшемся диалоговом окне в поле По установите период расчета итогов.

3. Щелкните на кнопке Установить расчет.

Отчеты

Все виды отчетов собраны в меню Отчеты. Правила формирования отчетов одинаковы. Выберите в раскрывающемся подменю вид отчета, затем в открывшемся окне укажите период формирования и щелкните на кнопке Сформировать. На экран выводится отчет. Он выглядит так, как будет выглядеть на бумаге при печати. Отчет можно распечатать, выбрав команду Файл → Печать.

Любой стандартный отчет после формирования имеет два управляющих элемента: Обновить и Настройка. Элемент Настройка служит для смены параметров формирования отчета. Элемент Обновить служит для пополнения сформированного отчета новыми данными, например, после исправления ошибки в первичных документах и операциях, на основании которых был сформирован отчет.

Двойной щелчок на строке печатной формы любого отчета позволяет просмотреть детальную информацию об анализируемой позиции.

...

Примечание

Установка интервала вывода отчетов по умолчанию производится в окне Настройка параметров системы (команда Сервис → Параметры, вкладка Бухгалтерские итоги).

Оборотно-сальдовая ведомость

Рассмотрим, как сформировать оборотно-сальдовую ведомость:

1. Выберите команду Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость.

2. В открывшемся окне в полях С: и По: укажите период, за который формируется отчет.